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经常出差的同事在外面的花费单位都会承担,只需拿到发票回单位上报就可以了,但是第一次出差的同事却不知道具体是个什么流程,以下是本站小编为大家带来的关于党政事业机关财务报销流程图,以供大家参考!

  党政事业机关财务报销流程图

  报销程序编辑

  1.报销费用的填制要求

  a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

  b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

  c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

  d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

  e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

  f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

  2.报销单据的审核

  a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

  b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

  c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

  3. 费用的给付

  a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

  b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

  c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

  d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

  4.费用报销单据的保管

  a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

  b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 [2]

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